IT信息系統(tǒng)維護管理制度.doc
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IT信息系統(tǒng)維護管理制度 1 目的 為了保障信息系統(tǒng)安全、平穩(wěn)運行,確保數(shù)據(jù)安全,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制手冊,制定本細則。 2 適用范圍與定義 本細則適用于信息管理部門及相關(guān)部門實施信息維護相關(guān)事項。 本細則所稱信息系統(tǒng)維護包括日常運行維護、系統(tǒng)變更、安全管理等方面。 3 引用標準及關(guān)聯(lián)制度 3.1 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 3.2 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號——信息系統(tǒng)》 3.3 《ABC公司內(nèi)部控制手冊2012》 4 職責(zé) 4.1 信息管理部門負責(zé)信息系統(tǒng)的運行維護管理。 4.2 信息系統(tǒng)使用部門負責(zé)系統(tǒng)的使用,用戶管理。 5 內(nèi)容、要求與程序 5.1 系統(tǒng)日常運行維護 5.1.1 公司信息系統(tǒng)的維護歸口統(tǒng)一由信息管理部負責(zé)管理。 5.1.2 系統(tǒng)使用部門(單位)負責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標準、數(shù)據(jù)維護、用戶管理、數(shù)據(jù)使用安全、知識產(chǎn)權(quán)合法性使用及相關(guān)制度的制定和落實等工作,對有關(guān)數(shù)據(jù)的日常更新等作運行操作記錄;對關(guān)鍵用戶與一般用戶進行培訓(xùn)和培訓(xùn)考核,培訓(xùn)記錄和考核成績提交人力資源部備案。 5.1.3 信息管理部負責(zé)日常軟硬件系統(tǒng)維護、設(shè)備保養(yǎng)、故障的診斷與排除、易耗品的更換與安裝、網(wǎng)絡(luò)安全、環(huán)境保持、應(yīng)急處理等工作,保證信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行,并做《應(yīng)急事故處理記錄》和《運行維護記錄》?!稇?yīng)急事故處理記錄》和《運行維護記錄》由信息管理部門經(jīng)理簽字。需委托進行維護的信息系統(tǒng),由信息管理部門審查系統(tǒng)服務(wù)商資質(zhì),并簽訂系統(tǒng)維護服務(wù)合同;由信息管理部自行維護的,應(yīng)指定專人負責(zé)維護,制定崗位職責(zé)。 5.2 系統(tǒng)變更 5.2.1 系統(tǒng)如在使用中有變更要求,可向總經(jīng)理辦公室提出書面要求并填寫《系統(tǒng)變更表》,由申請部門分管副總簽字后,交信息管理部統(tǒng)一安排進行。變更完成后由申請部門相關(guān)人員簽字確認。信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進行軟件的刪除、修改等操作;不得擅自升級、改變軟件版本;不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。 5.2.2 信息管理部門應(yīng)利用技術(shù)手段防止員工擅自安裝、卸載軟件或者改變軟件系統(tǒng)配置,并定期進行檢查。 5.2.3 系統(tǒng)使用部門(單位)會同信息管理部按照業(yè)務(wù)需求,對業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)功能進行評價,需要重大改進的,提出《系統(tǒng)升級報告》,由公司分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理簽字確認,報財務(wù)總監(jiān)審核,由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 5.2.4 系統(tǒng)使用部門(單位)會同信息管理部組織系統(tǒng)升級的實施和驗收。(系統(tǒng)升級實施的具體流程參見《信息系統(tǒng)外購管理細則5.6、5.7》) 5.2.5 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)用戶的新增、變更,須填寫《系統(tǒng)用戶申請表》,經(jīng)信息管理部審批后,被賦予唯一的用戶名、用戶ID(UID),方可進入公司信息系統(tǒng)進行電腦使用。信息管理部門經(jīng)理至少每季度審核一次《系統(tǒng)用戶記錄表》。 5.3 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理 由信息管理部負責(zé)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全管理,包括日常備份、恢復(fù)和數(shù)據(jù)安全工作(詳見《備份制度》)。 5.3.1 數(shù)據(jù)保密性管理 重要數(shù)據(jù)的處理過程中,被批準使用數(shù)據(jù)人員以外的其它人員不應(yīng)進入機房工作;處理結(jié)束后,應(yīng)清除不能帶走的本作業(yè)數(shù)據(jù);妥善處理打印結(jié)果,任何記有重要信息的廢棄物在處理前應(yīng)進行粉碎。未經(jīng)允許,不準將機房設(shè)備、維護用品、軟盤、資料等私自帶出機房,如有特殊情況,需經(jīng)負責(zé)人同意并進行登記后方可帶出。 5.3.2 數(shù)據(jù)備份管理 每日進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫自動備份并做完整性查驗,每周一次手動備份到移動硬盤或其他電腦的硬盤,每兩周一次由專人將移動硬盤送往銀行保管箱予以存放,并填寫《數(shù)據(jù)備份記錄表》,由負責(zé)系統(tǒng)維護人員及信息管理部門經(jīng)理簽字,每年進行一次備份的恢復(fù)性測試,并填寫《數(shù)據(jù)恢復(fù)性測試記錄表》,由信息管理部門經(jīng)理簽字。 5.4 操作系統(tǒng)登錄的安全管理 信息管理部負責(zé)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)后臺操作系統(tǒng)登錄的安全管理。 5.4.1 系統(tǒng)登錄名與密碼安全管理 各系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)保管系統(tǒng)的登錄名和密碼,密碼的設(shè)置要符合強密碼規(guī)范和密碼復(fù)雜性要求,并將它們密存在信封中,信封由專人保管,各系統(tǒng)負責(zé)人每季度更換一次登錄名和密碼,并填寫《密碼保存登記表》。特殊情況需拆信封時,必須由信息管理部門經(jīng)理在《密碼保存登記表》簽字后方可,拆封后,系統(tǒng)責(zé)任人要重新修改密碼,密存在信封中。 5.4.2 用戶登錄名與密碼的管理 用戶名和密碼的組合定義了系統(tǒng)中用戶的身份,用戶和密碼組合由系統(tǒng)管理員進行管理,不設(shè)置多人共用的賬號,當(dāng)一個工作人員離開崗位后,其賬號應(yīng)被及時刪除。為防止非法用戶使用信息網(wǎng)絡(luò)資源,對訪問用戶的合法性進行鑒別,當(dāng)不成功鑒別嘗試次數(shù)達到門限值時,系統(tǒng)將拒絕該用戶的訪問,加以記錄并自動告警。對用戶訪問控制的規(guī)范應(yīng)遵循: (1)所有的用戶都要經(jīng)過授權(quán); (2)用戶有在自己的環(huán)境里設(shè)置對象特權(quán)的權(quán)力; (3)禁止用戶刪除在共享目錄下其它用戶的文件; (4)可以通過制定的策略控制用戶對于系統(tǒng)中所有對象的訪問; (5)用戶不能檢查授予其它用戶的訪問控制權(quán)限; (6)要能夠提供強制性的訪問控制 5.4.3 不相容崗位分離控制 信息系統(tǒng)開發(fā)人員不得操作使用信息系統(tǒng),系統(tǒng)管理與維護人員不得操作使用信息系統(tǒng)。 5.5 系統(tǒng)維護及機房管理(《機房管理制度》) 5.5.1 外來人員對硬件系統(tǒng)維護時,須填寫《外來人員進入機房審批表》,經(jīng)信息管理部門經(jīng)理簽字批準后方可;當(dāng)外來人員對軟件系統(tǒng)進行維護時,須填寫《應(yīng)用軟件維護表》,經(jīng)系統(tǒng)使用部門(單位)負責(zé)人和信息管理部門經(jīng)理簽字批準后方可。 5.5.2 機房所有工作人員須經(jīng)信息管理部門經(jīng)理授權(quán)并憑門禁卡進出機房,外來人員進入機房統(tǒng)一由信息管理部專人陪同,陪同人員全面負責(zé)外來人員的行為安全,并做好安全防范工作。進出機房工作人員的授權(quán)定期(季度)由信息管理部門經(jīng)理進行復(fù)核并做記錄。 5.5.3 機房管理人員應(yīng)熟知機房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作規(guī)程。不定期對運行設(shè)備進行測試和保養(yǎng),由專人負責(zé)機房內(nèi)設(shè)備的保養(yǎng)和備品、配件、資料、盤片等的保管,并登記造冊,保證備用設(shè)備完好,可供隨時投入使用。機房設(shè)備損壞應(yīng)立即投入備用設(shè)備,并匯報領(lǐng)導(dǎo),及時聯(lián)系修復(fù),做好檢修記錄。機房工作人員應(yīng)學(xué)習(xí)常規(guī)的用電安全操作和知識,了解機房內(nèi)部的供電、用電設(shè)施的操作規(guī)程。在外部供電系統(tǒng)停電時,機房工作人員應(yīng)做好停電應(yīng)急工作。 5.5.4 機房工作人員應(yīng)熟悉機房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)則,了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。不定期進行消防演習(xí)、消防常識培訓(xùn)、消防設(shè)備使用培訓(xùn)。如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患,應(yīng)即時采取措施解決,不能解決的應(yīng)及時向相關(guān)負責(zé)人員提出解決。 5.5.5 防網(wǎng)絡(luò)攻擊和防病毒管理由信息管理部統(tǒng)一管理 5.5.1 網(wǎng)絡(luò)運行維護人員在發(fā)現(xiàn)可疑網(wǎng)絡(luò)攻擊和入侵跡象時,必須盡快處理并記錄,在必要時請示主管部門領(lǐng)導(dǎo),組織技術(shù)力量進行處理: (1)分析判斷:對可疑攻擊和入侵行為進行必要的觀察與分析,以判別是否屬于共計或入侵行為。 (2)入侵或攻擊的中止:經(jīng)過分析,在必要時,應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接,將遭受攻擊的網(wǎng)段隔離出來。采取有效措施,終止對系統(tǒng)的破壞行為。 (3)記錄和備份:記錄發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)入侵或攻擊的當(dāng)前時間,備份系統(tǒng)日志以及其它網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的重要文件,保存內(nèi)存中的進程列表和網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),并且打開進程記錄功能。 (4)如果系統(tǒng)受到嚴重破壞,影響網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)功能,立即調(diào)用備件恢復(fù)系統(tǒng)。 (5)對該入侵或攻擊行為進行大量的日志、分析工作。同時竭盡全力地判斷尋找攻擊源。 (7)將入侵的詳細情況逐級向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門匯報并請示處理辦法。 5.5.2 各使用人或部門應(yīng)采用信息管理部批準的查毒、殺毒軟件,包括服務(wù)器和客戶端的查毒、殺毒軟件。 5.5.3 禁止使用來歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件,不閱讀和下載來歷不明的電子郵件或文件,嚴格控制并阻斷計算機病毒的來源。 5.6.4 經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù),必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。 5.6.5 網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)至少每周一次自動的全系統(tǒng)病毒掃描,每天定時自動檢查更新病毒定義文件,對于發(fā)現(xiàn)的病毒則要有相關(guān)信息提示自動的發(fā)送到相關(guān)管理人員處。 5.6.6 信息管理部門應(yīng)利用操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供的安全機制,設(shè)置參數(shù),保證系統(tǒng)訪問安全。 5.7 信息管理部負責(zé)日常網(wǎng)絡(luò)與硬件的監(jiān)控。通過監(jiān)控系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)鏈路帶寬做實時監(jiān)控,并在需要時做相應(yīng)的調(diào)整。對核心服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備做活躍性測試監(jiān)控,主要是針對設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)活動,系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)做監(jiān)控。外部網(wǎng)絡(luò)的訪問必須要通過防火墻,制定相關(guān)防火墻安全策略及防火墻配置標準。 5.8 系統(tǒng)終結(jié) 5.8.1 信息系統(tǒng)因各種原因不再使用時,信息管理部負責(zé)做好系統(tǒng)中有價值或涉密信息的銷毀、轉(zhuǎn)移,并按國家有關(guān)法律法規(guī)和電子檔案的管理規(guī)定,妥善保管。 5.9 信息系統(tǒng)風(fēng)險評估 5.9.1 信息管理部門經(jīng)理應(yīng)每月組織開展信息系統(tǒng)安全評估工作,及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)安全問題并加以整改。 6 附則 信息管理部門負責(zé)制定、解釋、修改、廢除本細則,本細則自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。 7 支持性文件、記錄和圖表 7.1 應(yīng)急事故處理記錄(略) 7.2 運行維護記錄(略) 7.3 系統(tǒng)變更表(略) 7.4 系統(tǒng)用戶申請表(略) 7.5 系統(tǒng)用戶記錄表(略) 7.6 數(shù)據(jù)備份記錄表(略) 7.7 數(shù)據(jù)恢復(fù)性測試記錄表(略) 7.8 密碼保存登記表(略) 7.9 外來人員進入機房審批表(略) 7.10 應(yīng)用軟件維護表(略)- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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